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2018年度莆田市民政局决算
【发布日期:2019-09-30 19:35:00】 【点击量:】 【来源:】【字体显示:

第一部分 部门概况 ...............................4

一、部门主要职责 ................................4

二、部门决算单位基本情况 ........................4

三、部门主要工作总结.............................5

第二部分 2018年度部门决算表 .....................13

一、收入支出决算总表 .............................13

二、收入决算表 ............................ ......13

三、支出决算表 ...................................13

四、财政拨款收入支出决算总表 .....................13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............13

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 13

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...........13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........13

九、 部门决算相关信息统计表 ........................13

十、 政府采购情况表 ...............................13

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ...............13

一、收入支出决算总体情况说明 .....................13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........14

三、政府性基金支出决算情况说明 ...................18

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......19

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................20

六、预算绩效情况说明.............................21

七、其他重要事项情况说明...................... ..21

第四部分 名词解释 ...............................22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

2018年莆田市民政局的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规,研究制定全市民政事业发展规划及年度工作计划并组织实施。负责全市社会救助、防灾减灾、社会福利和社会事务、双拥优抚安置、民间组织登记管理、基层政权建设、老区建设发展、区划地名管理等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,市民政部门包括7个机关行政科室及12个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市民政局本级

全额拨款

25

23

莆田市军休所

全额拨款

7

7

莆田市光荣院

全额拨款

13

10

闽中革命烈士陵园管理处

全额拨款

8

8

莆田市区划地名办公室

全额拨款

5

5

莆田市社区建设工作办公室

全额拨款

4

2

莆田市殡葬监察管理处

全额拨款

15

14

莆田市救助管理站

全额拨款

12

10

莆田市社会福利中心

全额拨款

37

34

莆田市慈康医院

全额拨款

84

77

福建省莆田军供站

全额拨款

26

13

莆田市最低生活保障办公室

全额拨款

6

5

莆田市婚姻登记处

全额拨款

8

7

三、部门主要工作总结

2018年,莆田市民政局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚决贯彻落实市委、市政府各项决策部署,坚持以新发展理念为统领,以供给侧结构性改革为主线,主动融入美丽莆田建设大局,积极践行“民政为民、民政爱民”工作理念,全力做好“兜底线、织密网、补短板、促民生”各项工作,在促进高质量发展落实赶超中发挥了积极作用,取得了良好成效。

一、注重理论武装,着力提高政治站位。一是深入开展“大学习”活动。坚持读原著、学原文、悟原理,共举办学习研讨会37场、学习辅导15场、专题轮训班2期,学习汇报会1场,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内涵、精髓要义,认真研究习近平总书记关于民生民政工作的重要论述,准确把握新时代民政工作的新要求、新期待,使民政各项决策部署更加体现新思想、新理念,各项工作更充分体现市委、市政府决策意图,使民政系统广大干部职工“四个意识”进一步增强、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加坚决,确保民政事业在新思想的引领下沿着正确方向发展。二是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持以人民为中心,顺应人民群众对美好生活的向往,把增进民生福祉作为民政工作的出发点和落脚点,深入研讨“民政为民、民政爱民”工作理念对做好新时代民政工作的保障作用,扎实推进社会救助系统建设、社会福利体系建设、养老服务体系建设、基层社会治理体系建设等,使人民群众最关心、最期盼、最需要的利益保障体现于政策,使市委、市政府关于民生民政的部署要求落实到行动。全年共出台惠民利民政策60余条,实施各项专项行动15个,保障和改善各类群体20余万人。三是持续开展“民政为民走前头,民政爱民作表率”主题实践。组织系统广大干部职工深入社区村居、各类社会组织和服务机构,面对面宣讲新思想的理论精髓和核心要义,努力营造“共学新思想、奋进新时代、实现新作为”浓厚氛围,使新时代民政工作的思想更统一、使命更清晰、方向更明确,使学习成果实实在在转化为各项工作举措,确保中央、省委、市委的决策部署更加坚决有效地贯彻落实到民政工作各个领域、各个方面

二、注重底线思维,着力保障民生福祉。一是社会救助保障体系逐步健全。继续按省定最高标准保障城乡低保,城乡低保月人均补助水平分别提高75.8%、64.9%。全市共发放低保金1.32亿元,12567户30517人城乡低保对象得到有效保障。进一步强化脱贫攻坚低保兜底保障,不断健全信息共享机制,实现低保与扶贫政策有效衔接,全市4248户11185人符合条件的建档立卡贫困对象100%纳入低保保障范畴。提高残疾人“两项补贴”,生活补贴、护理补贴标准大幅提高惠及全市4万余名残疾人。用好用活临时救助资金,全市共为16648人次突发性临时性困难人员发放临时救助金2407万元,资金使用率达97.48%。同时,率先在全省推行政府购买基层社会救助服务,按人口规模补充配备乡镇(街道)养老救助协理员,经验做法在全省推广。二是防灾减灾救灾能力有效增强。推动出台《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施方案》,推进灾害风险隐患、预警、灾情及救灾工作网格化动态管理。全年下拨各类救灾资金1065万元,建成救灾物资储备库3个,分类提升自然灾害避灾点1200个,创建全国综合减灾示范社区5个。三是老区扶建力度持续加大。认真配合市人大开展《福建省促进革命老区发展条例》贯彻落实情况专题调研。全年共下拨各类扶建资金390万元,支持老区建设项目31个,其中城厢区马院闽中工农游击队旧址修缮等2个项目列入省级补助,全市“五老”人员及遗偶生活待遇全面落实。

三、注重健全体系,着力补齐民生短板。一是为民办实事项目扎实推进。全年共投资1.81亿元,全面完成15个省级、5个市级养老服务照料中心和23个省级、181个市级农村幸福院建设,实际投资分别超计划24%、275%;全年共策划养老服务工程包2.15亿元,年度完成投资3.34亿元,超序时55个百分点。二是养老服务基础有效保障。编制完成《莆田市养老服务设施布局专项规划(2018-2030)》,住宅区配建养老服务设施建设、移交与管理得到有效加强。截止2018年12月底,全市已建、在建养老机构67家;建成农村幸福院388所,覆盖率达45.65%;建成居家社区养老服务照料中心32个,覆盖率达84.6%;新增住宅小区养老服务设施配建22宗,养老服务设施达36686平方米,城市社区每万人拥有养老服务设施面积超过500平方米,每千名老年人拥有养老床位数35.9张,提前完成“十三五”目标。三是养老服务质量明显提升。扎实开展养老院服务质量建设专项行动,持续推进乡镇敬老院社会化运营,全市新增公建民营敬老院20家,1家养老机构、2家居家养老服务照料中心、6家农村幸福院分别被评为五星级,公建民营率和床位使用率分别达54%、76%,均居全省前列。继续推进养老机构安全达标和设备评估工作,全市共排查已建养老机构53家,关停18家,整改、搬迁35家。四是养老红利逐步释放。首届6.18养老项目成果交易会成功签约项目7个、总投资额达77.2亿元,签约项目数及总投资额位全省第一。推进购买居家养老服务,市级下达专项补助资金1633万元,为全市80周岁以上老人及其他“六类”老人提供服务,实现居家养老服务全覆盖。全市养老事业投入资金总额3.58亿元,其中福彩公益金投入0.19亿元,实现福彩公益金80%以上用于养老事业建设。

四、注重关爱保护,着力保障儿童福利。一是摸清底数。开展孤弃儿童养育情况大排查,及时更新完善儿童信息录入,农村留守儿童录入完成率居全省第二,《委托监护责任确认书》签订率达100%。二是落实保障。推动出台《莆田市孤儿基本生活费专项补助资金管理办法》,规范孤儿身份认定审核,全年市本级共下达孤儿基本生活补助资金403万元,312名孤儿生活保障费按时足额发放,268名孤儿城乡居民基本医疗保险个人缴纳费用由政府全额资助。三是健全机制。发挥农村留守儿童关爱保护联席会议作用,将农村留守儿童关爱保护纳入经济社会发展总体规划,作为精神文明建设重要内容,并探索建立了“五个一”工作机制,率先将农村留守儿童工作经费列入财政预算。四是深化协作。联合综治、公安、教育、妇联等部门,建立留守儿童信息台帐,及时解决108名无户籍留守儿童户籍办理7名失学辍学留守儿童返校就学。积极发动社会力量参与留守儿童关爱保护,全省首例组织开展留守儿童跨地区暑期公益夏令营。积极探索建立儿童之家,目前全市依托养老院、老协会等场所已建立儿童之家128个

五、注重夯实基础,着力加强社会治理。一是加强基层政权和社区建设。积极推进村(居)委员会换届工作,全市970个应换届村(居)委员会全部完成换届选举,一次性成功率达100%。推动出台《关于进一步加强和完善城乡社区治理的实施方案》、《关于加强乡镇政府服务能力的实施方案》,积极学习福州“军门社区”典型经验,仙游坝下、北岸西山社区工作法在全省推广。切实加强“三社联动”,城厢太平、荔城郑坂2个省级试点和荔城长寿等7个市级试点建设扎实推进,共培育基层善治村(社区)101个。民政领域扫黑除恶专项斗争扎实开展。二是引导社会组织有序发展。加强社会组织孵化基地规范化建设,有效促进社会组织健康发展。全年新成立市级社会团体8家、民办非企业5家、非公募基金会1家。加强社会组织监督管理,持续开展打击非法社会组织、清理规范社会组织名称等专项行动,落实社会组织年检和“双随机”抽查工作,全年共完成社会组织年检272家,开展“双随机”抽查1次检查社会组织29家,推进市级行业协会商会与行政机关脱钩85家。加强社会组织党建工作,成立市民政局社会组织综合党委,分类成立社会组织党支部,社会组织党组织建设、党建工作覆盖率达100%。三是推进社会工作和志愿服务。推动出台《关于加强社会工作专业岗位和人才激励保障实施意见》,实施持证社工职业津贴政策,全市新增持证社工60名,增长49%,社工人才工作目标责任制指标考核全省第三。认开展志愿服务条例》学习宣贯推广应用“全国志愿服务信息系统”,推动志愿服务常态化开展,志愿者注册率占总人口比例超过10%,位居全省前列

六、注重精细管理,着力做好社会事务。一是加强行政地名管理。认真开展地名普查工作,成果全面通过国家验收入库,地名地址库试点建设评估结果位列全国第七。推动出台《关于进一步规范地名管理使用工作的意见》,集中开展地名清理整治工作,共清理整治地名问题355个。加强地名普查成果转化,编制出版《莆田市城区地名图》。深化平安边界创建,全面完成2条市内县级界线和27条市内乡级界线联检任务,平安边界创建工作位居全省第三。二是加强殡葬管理。持续推进移风易俗,大力推行节地生态安葬,联合17部门出台《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的实施方案》,全市平均火化连续8年100%扎实开展殡葬领域突出问题专项整治,全市共清理整治活人墓、豪华墓和农村散埋乱葬坟墓3954座拆除超面积公墓墓穴60座,整改4个未批准擅自兴建公墓,促进50个农村违建公墓、55个寺庙骨灰寄存设施整改规范。三是加强救助管理。进一步完善分类救助、分级管理”部门联动救助网络,圆满完成“第五届世界佛教论坛”救助管理任务。全年共救助各类困难群众2419人次、流浪未成年人24人次、街面流浪乞讨人员546人次,跨省接护送13人次,实现救助机构“服务对象零滞留”四是加强婚姻登记管理。涉港澳台华侨婚姻登记全部下放县区办理年共办理国内公民婚姻登记4.3万对,外、侨、港澳台婚姻登记158对。重新梳理收养登记、收养关系解除登记等办事指南,共办理收养登记32对。

七、注重压实责任,着力转变工作作风。一是以党建促业务。扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,组织“百日攻坚打硬仗、机关党员走在前”等主题实践,发挥党员先锋模范作用,动员和组织机关、各事业单位、社会组织主动融入美丽莆田建设大局,有效激发系统广大干部职工干事创业、争先创优活力,有力推动了各项工作顺利开展、全面完成,美丽莆田建设民生改善专项行动综合评分位列全市第一,社会救助经验做法得到《中国社会报》宣传报道,留守儿童“五个一”工作机制在全省推广二是以党风促政风认真落实全面从严治党工作要求,修订完善主体责任清单、任务清单和廉政风险防控清单,开展责任落实情况专项检查和意识形态领域专项督查,推动压力层层传导、责任层层落实、问题有效整改。严格落实中央八项规定精神和省委、市委实施细则,大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风,组织开展形式主义、官僚主义自查自纠。深化“放管服”改革,推动简政放权,推动职能转变。加强廉政风险防控,加强城乡低保、福利彩票、老区扶建、农村幸福院等专项资金监督管理,着力构建不能腐、不敢腐、不想腐的堤坝。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表……(附件1)

二、收入决算表……(附件1)

三、支出决算表……(附件1)

四、财政拨款收入支出决算总表……(附件1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……(附件1)

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……(附件1)

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……(附件1) 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……(附件1) 

九、部门决算相关信息统计表……(附件1) 

十、政府采购情况表……(附件1) 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年部门年初结转和结余144.81万元,本年收入14250.07万元,本年支出13549.88万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配604.56万元,年末结转和结余1540.43万元。

(一)2018年收入14250.07万元,比2017年决算数增加3960.06万元,增长38.48具体情况如下:

1.财政拨款收入10029万元,其中政府性基金2777.07万元。

2.事业收入3861.65万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入105.85万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入253.57万元。

(二)2018年支出13549.88万元,比2017年决算数增加3221.94万元,增长31.20具体情况如下:

1.基本支出6493.21万元。其中,人员支出3719.25万元,公用支出2773.96万元。

2.项目支出7056.67万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出7573.86万元,比上年决算数增加1375.47万元,增长22.19%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2011099其他人力资源事务支出0万元,较2017年决算数减少3.19万元,下降100%,主要原因是2018年无其他人力资源事务支出。

(二)2011102一般行政管理事务0万元,较2017年决算数减少1.21万元,下降100%,主要原因是2018年无一般行政管理事务。

(三)2080201行政运行511.23万元,较2017年决算数增加86.24万元,增长20.29%,主要原因是行政运行费用增加。

(四)2080202一般行政管理事务32.08万元,较2017年决算数增加5万元,增长18.46%,主要原因是2018年民政会议室修缮支出增加

(五)2080204拥军优属521.92万元,较2017年决算数增加20.48万元,增长4.08%,主要原因是双拥经费增加

(六)2080206民间组织管理0万元,较2017年决算数减少0.82万元,下降100%,主要原因是社会组织评估工作经费纳入其他民政管理事务支出中核算

(七)2080207行政区划和地名管理125.45万元,较2017年决算数增加67.06万元,上升114.85%,主要原因是第二次全国普查补助支出、 出版〈莆田市城厢地名图〉经费支出增加

(八)2080208基层政权和社区建设48万元,较2017年决算数减少18.5万元,下降27.82%,主要原因是工作经费减少。

(九)2080209部队供应236.25万元,较2017年决算数增加74.23万元,上升45.82%,主要原因是军供站工作经费、房租返还工作经费支出增加,军供站人员支出增加

(十)2080299其他民政管理事务支出156.94万元,较2017年决算数增加6.16万元,增长3.93%,主要原因是新增莆田军分区组建民兵应急营服装物资购置经费。

(十一)2080505机关事业单位养老保险缴费支出161.634 万元,较2017年决算数增加108.59万元,上升204.73%,主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出增加

(十二)2080804优抚事业单位支出420.73万元,较2017年决算数增加100.27万元,上升31.29%,主要原因是市光荣院院民支出增加

(十三)2080899其他优抚支出82.04万元,较2017年决算数减少22.09万元,下降21.21%。主要原因是光荣院集中供养孤老优抚对象伙食费补助资金支出减少。

(十四)2080902军队移交政府的离退休人员安置1006.14万元,较2017年决算数减少28.81万元,下降2.78%,主要原因是 2018年军队移交政府的离退休人员增资减少.

(十五)2080903军队移交政府离退休干部管理机构132.05万元,较2017年决算数增加7.35万元,增长5.89%,主要原因是 2018年军队移交政府的离退休人员安置和管理机构补助资金增加。

(十六)2080999其他退役安置支出30.8万元,较2017年决算数减少11.92万元,下降27.90%。主要原因是全市复退人才交流中心工作经费减少

(十七)2081001儿童福利18.55万元,较2017年决算数增加6.92万元,上升37.30%。主要原因是孤儿基本生活保障补助支出增加

十八)2081004殡葬259.09万元,较2017年决算数增加43.66万元,增长20.27%。主要原因是人员支出增加。

(十九)2081005社会福利事业单位2347.11万元,较2017年决算数增加497.71万元,增长26.91%,主要原因是福利中心中心养员生活、医疗等保障费,慈康医院收容病人给养费、水电费等增加。

(二十)2081099其他社会福利支出88.57万元,较2017年决算数增加88.57万元,增长100%,主要原因是市婚姻登记处人员支出、工作经费2018年列入该科目支出。

(二十一)2081501中央自然灾害生活补助0万元,较2017年决算数减少193万元,下降100%,主要原因是中央自然生活补助为0。

(二十二)2081599其他自然灾害生活救助支出767.18万元,较2017年决算数增加411.6万元,增长115.75%,主要原因是新增救灾物资储备库建设经费。

(二十三)2081901城市最低生活保障金支出0.13万元,较2017年决算数减少3.74万元,下降96.64%,主要原因是城市最低生活保障金支出。

(二十四)2082002流浪乞讨人员救助支出387.52万元,较2017年决算数增加85.52万元,增长28.32%,主要原因是市救助管理站相关工作经费减少。

(二十五)20802502其他农村生活救助88.49万元,较2017年决算数增加41.29万元,增长87.48%,主要原因是新增低保户小额保险支出。

(二十六)2089901其他社会保障和就业支出3万元,较2017年决算数增加3万元,增长100%,主要原因其他社会保障和就业支出增加。

(二十21011行政单位医疗135.89万元,较2017年决算数增加5.12万元,增长3.92%,主要原因是人员变化和缴费基数变化。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年政府性基金支出2707.7万元,比2017年决算数增加1212.5万元,提高81.09%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2120802土地开发支出1723万元,较2017年决算数增加1420.13万元,增长468.89%。主要原因是:救灾仓库建设和救助站建设支出增加

(二)2290899其他彩票发行销售机构业务费安排的支出0万元,较2017年决算数减少288.96万元,下降100%。主要原因是2017年救灾仓库建设经费其他彩票发行销售机构业务费安排的支出2018年无此情况

(三)2296002用于社会福利的彩票公益金支出984.7万元,较2017年决算数增加81.33万元,增长9%。主要原因是养老事业等支出增加

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3413.68万元,其中:

(一)人员经费3124.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费289.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018“三公”经费一般公共预算拨款9.61万元,同比下降26.59%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%。
    (二)公务用车购置及运行费7.49万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.49万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量12辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%32.76%,主要是:公务用车燃油、维修费减少
  (三)公务接待费2.12万元。主要用于民政工作检查指导方面的接待活动,累计接待31批次、接待总人数102。与2017年相比, 公务接待费支出增长8.72%,主要是:民政工作检查指导增加,接待费增加

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对201844预算项目实施绩效监控,共对201844个项目开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

见附件2

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出156.53万元,比上年决算数增长52.10%,主要是:公用经费支出增加

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额321.61万元,其中:政府采购货物支出181.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.6万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至201812月31日,本部门共有车辆12辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入级财政预决算管理的三公经费,是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1、2018年度部门决算表

     2、2018年度绩效自评